预决算公开
黟县人民检察院2022年部门预算
时间:2022-04-27  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

黟县人民检察院2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20222

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黟县人民检察院2022年收支预算总表

2.黟县人民检察院2022年收入预算总表

3.黟县人民检察院2022年支出预算总表

4.黟县人民检察院2022年财政拨款收支总表

5.黟县人民检察院2022年一般公共预算支出表

6.黟县人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

7.黟县人民检察院2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

8.黟县人民检察院2022年政府性基金预算支出表

9.黟县人民检察院2022年项目支出表

10.黟县人民检察院2022年政府采购预算支出表

11.黟县人民检察院2022年政府购买服务预算支出表

12.黟县人民检察院2022年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黟县人民检察院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黟县人民检察院主要职责是:

(一)对公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查,决定犯罪嫌疑人是否逮捕、起诉或者不起诉;

(二)对刑事侦查、审判、刑罚执行、监管活动进行监督;

(三)对民事诉讼和行政诉讼活动进行监督;

(四)承办受理、接待报案、控告、申诉、举报,接受犯罪人自首,办理刑事申诉及人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件。

二、部门预算单位构成                            

黟县检察院为一级预算单位,无下属单位,2021年度部门预算包括院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

黟县人民检察院本级

行政单位

 

截至20211231日,黟县人民检察院实有各类人员41人,其中在职28人、退休13人。

三、2022年度主要工作任务

(一)在坚持党的绝对领导上要有新加强。持续深入学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻习近平法治思想,坚持不懈用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。对标对表党的十九届六中全会精神,以“两个确立”统一思想、意志、行动,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉,把中央和省市县的决策部署及宪法法律赋予的职责落到实处,切实做到“两个维护”。坚决把党的政治建设放在首位,强化政治机关意识,做到一切检察工作“从政治上看”,切实扛起以法律监督保证党的全面领导的重大政治责任。

(二)在服务全县发展大局上要有新作为。立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,聚焦黟县经济社会发展目标任务,找准检察服务着力点,不断展现检察新担当、新作为。推动更高水平平安黟县建设,扎实推进扫黑除恶斗争常态化机制化,依法打击各类刑事犯罪,做深做实做细诉源治理,持续推进“检察网格化”工作。深化能动司法保大局、促发展,认真落实助推民营经济高质量发展“十大举措”,依法惩治和预防经济金融领域犯罪,助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,加强生态环境资源、历史文化名城、文化遗产保护,继续发挥检察机关在反腐败斗争中职能作用。

(三)在回应群众司法需求上要有新举措。坚持把以人民为中心落实在监督办案中,推动“四大检察”全面协调充分发展,进一步做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察,以更高质效的法律监督,维护社会公平正义、捍卫司法公正公信。主动适应犯罪结构变化,深入落实认罪认罚制度、少捕慎诉慎押刑事司法政策,充分发挥检察机关主导作用,促进社会和谐稳定。持续办好群众信访件件有回复、行政争议实质性化解、未成年人综合司法保护、司法救助、支持起诉等检察为民实事,解决群众急难愁盼问题。用心用力办好群众身边“小案”,依法严惩食药环等涉民生领域犯罪,不断厚植党长期执政的政治根基。

(四)在强化检察队伍建设上要有新突破。坚持“革命化、正规化、专业化、职业化”政法队伍方向,落实“五个过硬”要求,加强队伍政治素质、业务素质和职业道德素质。着力提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力,夯实“立检为公、执法为民”思想根基,把牢检察工作正确政治方向。进一步提升队伍专业素能,深入实施干警能力素质提升工程,建立健全检察人员考评机制,促进干警更好担当新时代检察使命。坚持全面从严管党治检,持续强化监督执纪问责,主动接受各方监督,巩固拓展政法队伍教育整顿成果,不断促进队伍清廉、司法清明,努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的检察“铁军”。

 

 

第二部分   2022年部门预算表

黟县人民检察院2022年部门预算表由12张表格构成,具体内容如下。

1

 

 

 

2022年部门收支总表

025-黟县人民检察院

 

单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

567.62

一、一般公共服务支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

四、公共安全支出

479.48

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

六、科学技术支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

51.13

五、单位资金收入

 

九、卫生健康支出

12.79

       其中:事业收入

 

十、节能环保支出

 

          事业单位经营收入

 

十一、城乡社区支出

 

          上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

          附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

          其他收入

 

十四、资源勘探信息等事务支出

 

 

 

十五、商业服务业等事务支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

24.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务利息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

567.62

         

567.62

 

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

567.62

支 出  总 计

567.62

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门收入总表

025-黟县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

567.62

567.62

567.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黟县人民检察院

567.62

567.62

567.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黟县人民检察院

567.62

567.62

567.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门支出总表

025-黟县人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

567.62

566.78

0.84

 

 

 

204

公共安全支出

479.48

478.64

0.84

 

 

 

 20404

 检察

479.48

478.64

0.84

 

 

 

  2040401

  行政运行

479.48

478.64

0.84

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.13

51.13

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

48.42

48.42

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.28

32.28

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.14

16.14

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

2.72

2.72

 

 

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

2.72

2.72

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.79

12.79

 

 

 

 

 21007

 计划生育事务

0.29

0.29

 

 

 

 

  2100799

  其他计划生育事务支出

0.29

0.29

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

12.49

12.49

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

12.49

12.49

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.21

24.21

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

24.21

24.21

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

24.21

24.21

 

 

 

 

 

4

 

 

2022年部门财政拨款收支总表

025-黟县人民检察院

 

单位:万元

                                  

         

 项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

567.62

一、本年支出

567.62

(一)一般公共预算拨款

567.62

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

479.48

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

51.13

 

 

(九)卫生健康支出

12.79

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等事务支出

 

 

 

(十五)商业服务业等事务支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

24.21

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务利息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

        

567.62

支 出  总 计

567.62

 

5

 

2022年部门一般公共预算支出表

025-黟县人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

合计

567.62

566.78

490.96

75.81

0.84

204

公共安全支出

479.48

478.64

402.83

75.81

0.84

 20404

 检察

479.48

478.64

402.83

75.81

0.84

  2040401

  行政运行

479.48

478.64

402.83

75.81

0.84

208

社会保障和就业支出

51.13

51.13

51.13

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

48.42

48.42

48.42

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.28

32.28

32.28

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.14

16.14

16.14

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

2.72

2.72

2.72

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

2.72

2.72

2.72

 

 

210

卫生健康支出

12.79

12.79

12.79

 

 

 21007

 计划生育事务

0.29

0.29

0.29

 

 

  2100799

  其他计划生育事务支出

0.29

0.29

0.29

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

12.49

12.49

12.49

 

 

  2101101

  行政单位医疗

12.49

12.49

12.49

 

 

221

住房保障支出

24.21

24.21

24.21

 

 

 22102

 住房改革支出

24.21

24.21

24.21

 

 

  2210201

  住房公积金

24.21

24.21

24.21

 

 

 

6

 

 

 

 

2022年部门一般公共预算基本支出表

025-黟县人民检察院

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

566.78

490.96

75.81

301

工资福利支出

487.44

487.44

 

 30101

 基本工资

120.50

120.50

 

 30102

 津贴补贴

186.36

186.36

 

 30103

 奖金

64.44

64.44

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

32.28

32.28

 

 30109

 职业年金缴费

16.14

16.14

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

12.49

12.49

 

 30112

 其他社会保障缴费

1.01

1.01

 

 30113

 住房公积金

24.21

24.21

 

 30199

 其他工资福利支出

30.00

30.00

 

302

商品和服务支出

75.81

 

75.81

 30205

 水费

1.00

 

1.00

 30206

 电费

8.80

 

8.80

 30207

 邮电费

6.50

 

6.50

 30211

 差旅费

6.60

 

6.60

 30213

 维修(护)费

3.20

 

3.20

 30216

 培训费

0.54

 

0.54

 30226

 劳务费

12.00

 

12.00

 30228

 工会经费

3.83

 

3.83

 30231

 公务用车运行维护费

11.20

 

11.20

 30239

 其他交通费用

22.14

 

22.14

303

对个人和家庭的补助

3.53

3.53

 

 30302

 退休费

0.20

0.20

 

 30305

 生活补助

1.52

1.52

 

 30307

 医疗费补助

0.91

0.91

 

 30309

 奖励金

0.10

0.10

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.80

0.80

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

025-黟县人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

025001

黟县人民检察院

37.00

0.00

11.20

25.00

10.50

1.50

 

8

 

2022年部门政府性基金预算支出表

025-黟县人民检察院

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门项目支出表

025-黟县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

退休支委会人员补助

黟县人民检察院

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2022年部门政府采购支出表

025-黟县人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门政府购买服务支出表

025-黟县人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

黟县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

 大楼维修工程

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

  大楼维修工程

B

政府履职辅助性服务

B06

工程服务

B0603

其他适合通过市场化方式提供的工程服务

大楼维修工程服务

1

4.50

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算项目绩效目标表

 

025-黟县人民检察院

 

单位:万元

 

  2022  年度)

 

项目名称

退休支委会人员补助

 

主管部门及代码

[025]黟县人民检察院

实施单位

黟县人民检察院

 

项目属性

常年项目

项目期

 1

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      0.84

 年度资金总额:

      0.84

 

   其中:财政拨款

      0.84

   其中:财政拨款

      0.84

 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      0.00

 




中期目标(2022年—2022年)

年度目标

 

加强退休职工党建工作,提升退休党员凝聚力,以服务退休党员为重点,构建退休职工党建工作新格局。

加强退休职工党建工作,提升退休党员凝聚力,以服务退休党员为重点,构建退休职工党建工作新格局。

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

活动开展次数

10

数量指标

活动开展次数

10

 

质量指标

活动开展效果

良好

质量指标

活动开展效果

良好

 

时效指标

任务完成及时率

90百分比

时效指标

任务完成及时率

90百分比

 

成本指标

人员成本

不高于同行业平均水平

成本指标

人员成本

不高于同行业平均水平

 

效益指标

经济效益指标

经济发展

反映相关产出对经济发展带来的效果

经济效益指标

经济发展

反映相关产出对经济发展带来的效果

 

社会效益指标

社会效益

反映相关产出对社会发展带来的影响

社会效益指标

社会效益

反映相关产出对社会发展带来的影响

 

生态效益指标

生态效益

项目实施是否对生态环境带来影响

生态效益指标

生态效益

项目实施是否对生态环境带来影响

 

可持续影响指标

可持续影响

项目的开展实施对本部门工作开展的影响

可持续影响指标

可持续影响

项目的开展实施对本部门工作开展的影响

 

满意度指标

满意度指标

满意度调查

90百分比

满意度指标

满意度调查

90百分比

 

                         

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黟县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县人民检察院2022年收支总预算567.62万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黟县人民检察院2022年收入预算567.62万元,其中:一般公共预算拨款收入567.62万元,占100%,比2021年预算减少214.33万元,下降27.41%,下降原因主要是中央转移支付收入分批次下达。

三、关于2022年支出预算情况说明

黟县人民检察院2022年支出预算567.62万元,2021年预算减少214.33万元,下降27.41%下降原因主要是中央转移支付收入分批次下达。其中,基本支出566.78万元,占99.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0.84万元,占0.15%,主要用于保障退休支委会人员补助。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县人民检察院2022年财政拨款收支预算567.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款567.62万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入567.62万元。支出按功能分类分为:公共安全支出479.48万元,占84.47%;社会保障和就业支出51.13万元,占9.01%;卫生健康支出12.79万元,占2.25%;住房保障支出24.21万元,占4.27%

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县人民检察院2022年一般公共预算拨款567.62万元,比2021年预算拨款减少214.33万元,下降27.41%主要是中央转移支付收入分批次下达

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黟县人民检察院2022年公共安全支出479.48万元,占84.47%;社会保障和就业支出51.13万元,占9.01%;卫生健康支出12.79万元,占2.25%;住房保障支出24.21万元,占4.27%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2022年预算479.48万元,比2021年预算减少211.56万元,下降30.61%,下降原因主要是中央转移支付收入分批次下达

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算32.28万元,比2021年预算减少2.21万元,下降6.41%,下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算16.14万元,2021年预算无此项支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算2.72万元,比2021年预算减少0.3万元,下降9.93%,下降原因主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算0.29万元,比2021年预算增加0.15万元,增长107.14%,增长原因主要是新增退休人员的独生子女补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算12.49万元,比2021年预算减少0.8万元,下降6.02%,下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算24.21万元,比2021年预算减少11.66万元,下降32.51%,下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黟县人民检察院2022年一般公共预算基本支出566.78万元,其中:

工资福利支出487.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出75.81万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助3.53万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黟县人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黟县人民检察院2022年预算共安排项目支出0.84万元,比2021年预算减少270.96万元,下降99.69%,下降原因主要是中央转移支付收入分批次下达。主要包括:本年财政拨款安排0.84万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.84万元)。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黟县人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黟县人民检察院2022年预算安排政府购买服务支出4.5万元,比2021年预算增加4.5万元,原因主要是大楼维修。

十二、关于2022三公经费预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2022年,黟县人民检察院“三公”经费支出预算为37万元,比2021年预算增加22.79万元,增长160.38%。其中:因公出国(境)费支出预算为0,公务接待费支出预算为1.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为35.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费出预算为0, 2021年持平。经费使用严格执行《黟县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务用车购置及运行费支出预算35.5万元,比2021年预算增加24.29万元,增长216.68%。其中:公务用车运行费10.5万元,比2021年预算减少0.71万元,下降6.33%,下降原因主要是用车次数减少;该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费25万元,该项经费上年未安排,增长原因主要是现有车辆老化,无法满足办公办案需要;该项经费主要用于公务用车购置。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

(三)公务接待费支出预算1.5万元,比2021年预算减少1.5万元,下降50%,下降原因主要是接待人数、批次减少。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔201313号)和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔201445号)等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

“退休支委会人员补助”项目。

1)项目概述。用于保障退休干部党支部工作。

2)立项依据。黟组201850号。

3)实施主体和起止时间。实施主体为退休干部党支部。起止时间为202211-20221231日。

4)项目内容。退休干部党支部成员工作补贴。

5)年度预算安排。财政拨款预算0.84万元。

6)绩效目标和指标。保障退休干部党支部工作。

(二)机关运行经费

2022年黟县人民检察院的机关运行经费拨款预算75.81万元,比2021年减少5.53万元,下降6.8%,下降主要原因是减少日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况

黟县人民检察院2022政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20211231日,黟县人民检察院固定资产总金额940.18万元,较上年减少96.7万元,其中,土地、房屋及构筑物445.38万元、通用设备366.23万元、专用设备104.11万元、家具、用具、装具24.46万元。

车改后保留车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至20201231日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆1辆,购置费25万元。其中:其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

黟县人民检察院20221个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0.84万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
 八、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指单位检察事务支出。

九、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指单位检察事务以外的其他业务支出。

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位社会保障和就业支出。

十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指独生子女费支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十六、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。